為(wèi)強化黨對審計工作(zuò)全面領導,充分(fēn)發揮審計監督效能(néng),保障和推進集團高質(zhì)量發展,近日,集團公司黨委審計委員會召開2024年第一次全體(tǐ)會議。集團公司黨委書記、董事長(cháng),黨委審計委員會主任林紹華主持會議。
會議傳達學(xué)習了省委審計委員會第十一次會議、省國(guó)資委及省審計廳2024年審計委員會會議文(wén)件精(jīng)神,研究部署了集團2024年度審計工作(zuò),聽取集團一季度審計工作(zuò)開展、整改落實等情況彙報。
會議指出,加強内部審計工作(zuò)是黨中央、國(guó)務(wù)院對審計工作(zuò)的重大部署要求,也是集團公司實現治理(lǐ)體(tǐ)系和治理(lǐ)能(néng)力現代化的迫切需要,集團上下要統一思想,提高政治站位,堅決貫徹落實省委省政府、省國(guó)資委、省審計廳有關審計工作(zuò)的部署和要求,堅持黨對審計工作(zuò)全面領導,強化對内部審計工作(zuò)的總體(tǐ)規劃和指導,做好督促落實、整體(tǐ)推進,切實發揮黨委審計委員會統籌協調作(zuò)用(yòng)。
會議強調,要做好内審工作(zuò)的頂層設計。集團2024年度審計工作(zuò)要對标省國(guó)資委2024年審計工作(zuò)要點,聚焦主責主業,圍繞重點領域和關鍵環節,持續加大内部審計監督力度,為(wèi)集團高質(zhì)量發展提供有力保障。要抓牢黨委審計委員會建設。完善黨委審計委員會管理(lǐ)體(tǐ)制機制,建立健全黨委審計委員會議事規則,切實保證黨委審計委員會依法行使權力,履行職責。要健全内部審計工作(zuò)組織保障。加快“審計人才庫”建設,優選工程質(zhì)量、安(ān)全、造價、計算機信息化系統管理(lǐ)等方面内外人才建立審計專家庫,充分(fēn)利用(yòng)其專業知識和豐富工作(zuò)經驗,破除審計工作(zuò)盲點,提升内部審計工作(zuò)質(zhì)量。
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